老师好!请问一下:建筑行业,是18年9月成立的分公司,工期三年。平时的帐目处理如下:有成本发生,借:工程施工--XX项目---材料费,贷:银行存款。开具收入发票出去:借:应收账款,贷:主营业务收入,贷:应交税费--应交增值税(销项)。月底将工程施工转入主营业务成本。我做的这个账务处理对吗?谢谢!
公司请客人到我公司参观,开会。买了三万多的酒招待客人,可以直接开酒发票
一般纳税人印花税什么时候交?附加税费呢?各交多少?一般纳税人交的税中
差旅费的报销问题,如何做才是合理的
如何加计扣除进项税的问题
个人取得的利息收入交税问题
公司基本户里的闲置资金买理财产品非保本收益怎么报税?都要什么税种?
接受业务往来公司派遣技术人员
财务费用的归属问题谢谢
普票的销项是否可以用专票进项抵扣
同一个项目分开开具发票
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