税务财务无疑是公司的命脉,一切后续的发展都离不开这一基础,公司审计跟财务方面有那些联系呢,其实公司内部审计工作必须有一个清晰的思路,这样才可以让企业的财务更加准确和透明。
审计是由国家授权或接受委托的专职机构和人员,依照国家法规、审计准则和会计理论,运用专门的方法,对被审计单位的财政、财务收支、经营管理活动及其相关资料的真实性、正确性、合规性、合法性、效益性进行审查和监督,评价经济责任,鉴证经济业务,用以维护财经法纪、改善经营管理、提高经济效益的一项独立性的经济监督活动。
一个完整的公司内部审计计划可以更好地完善管理,也可以进一步提高经济效益。与此同时,对审计服务职能方面的提升也是显而易见的。企业完善审计内控制度可以促进公司的发展,更能够促进经济活动的有序进行。此外,还需要认真贯彻和执行公司内部审计计划,这样才可以确保企业财务精准无误,再就是这种完善的内控制度也可以让企业的费用变得更加清晰,也更有利于其开展市场经济活动。如果说费用开支没有计划性,往往会使企业在经营发展过程中出现财务困难。
一个公司内部审计计划可以更好地配合财务等相关部门进行**工作,内部审计需要查错防弊,而且也需要能够非常及时地发现财务方面的问题,以使企业更好地加强经营和管理,进一步提高整个企业的经济效益。公司内部审计计划还可以改善内审的环境,使内部审计工作发挥其应有的效用。再就是审计岗位配备不足的问题也需要管理者重视,如果没有合理的计划的话,有些时候甚至会导致年度工作目标出现难以达成的结果。
制度是管理的基础,审计也必须有依据。公司内部审计计划可以为内审工作带来诸多便利,使企业运营的整个流程有了清晰的指导,也可以进一步深化财政审计方面的一系列的工作。对于企业来说,内部审计需要充分发挥其审计的职能,这样才可以让企业的账务得到更加准确的输出,满足真实性、合法性的要求,也可以让各部门之间的关系变得更加地融洽。此外,有了公司内部审计计划也可以更好地规范预算管理,让审计变得更加地轻松。
在公司审计工作中,一般来说有三个目标是必须要重视的,分别是:(1)经济效益审计(2)内部控制审计(3)经济合同审计。
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