3月增值税申报表的税额抵减表中的税控设备抵减一栏本期应抵减额填写了税控发票的进项税额,本期实际抵减额没填。但是当月的税控发票已经认证了,如果4月申报时抵减表中的税控设备本期实际抵减额填了就会出现重复进项计算,我可以在4月申报时抵减表的税控设备本期实际抵减额不填写吗?这样对以后申报有没有影响?谢谢
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