3月增值税申报表的税额抵减表中的税控设备抵减一栏本期应抵减额填写了税控发票的进项税额,本期实际抵减额没填。但是当月的税控发票已经认证了,如果4月申报时抵减表中的税控设备本期实际抵减额填了就会出现重复进项计算,我可以在4月申报时抵减表的税控设备本期实际抵减额不填写吗?这样对以后申报有没有影响?谢谢
如何办理企业营业执照年审
劳务派遣公司差额缴税
开法人名字的租金水电费发票可以入账吗?
小规模纳税人增值税账务怎么处理?
分公司独立核算现在要重新注册账务要怎么处理?
小微企业纳税相关问题
年底财务人员应做哪些
怎么样继续教育?具体的流程是怎么样的呢?
公司注销的各项注意事项
首次领用增值税专用发票需要做什么?
总经理、董事长
市场总监
财税销售经理
资深财税专家
高级建筑师
高级HR顾问
更多财税服务
什么是公司股权变更 股权特征有哪些?
三类医疗器械经营许可证办理的条件
注册公司经营范围怎么选择?
公司注册名字有什么要求?
二类医疗器械经营许可证的办理条件
一般纳税人代理记账有哪些服务内容?
高新技术企业中科技成果转化注意事项有哪些?
医疗器械经营许可证办理申请需要哪些条件?
公司法人变更需要法人到现场吗?
注册公司股东资格要求
更多财税知识
问答首页
在线咨询
我要提问
电话咨询
添加微信