甲非房地产企业出租土地给乙,合同签订3年,一次收取两年租金20万。甲在收到租金款时开具含税增值税专票20万,会计权责发生制按年确认收入,每年10万,但税法中开出发票就需要全额缴税。甲企业会计做账借:银行20贷:预收账款10万扣除增值税后其他业务收入应交税金应交增值税销账如果分录正确,税法申报了增值税,当期收入和增值税就不匹配,会计如何反应多交的增值税?
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