请教老师,比如我公司出租一套办公室给租户使用,租金10万,租期一共14个月,其中免租2个月,那公司在计算增值税时,是这样做吗?10/1·16*0.16,免租的2个月是不是也要交增值税?
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对方开除了很多餐费发票,但是实际公司报销没有这么多,是否存在风险?
请问一下税控减免额300这个月算增值税的时候需要减去吗
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关于月底"应交税费_应交增值税"是否结转到"应交税费_未交税费”里
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