8月份供应商开了一张13%税率发票,被认证抵扣了,后来得知供应商把这张13%发票作废了从新开了一张11%的发票,因沟通不及时就认证了13%发票该怎么办?进项转出已申报,但是分录该怎么做?请教各位老师?
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