老师好,请问财税201741号文中关联企业广宣费的规定,如果关联企业签定了分摊协议,分摊企业是不是凭被分摊企业收到的广宣费发票复印件借记广宣费就行,被分摊企业相应冲减部分广宣费即可吧?增值税进项税只能在被分摊企业入账是吗?
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关于税收筹划方面的问题
五月一日增值税率就降到16%了,那这个月先不开发票等到五月一日以后是不是能
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